| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												f-52/2025													
											 | 
									
													
										
												príprava na zapojenie konvektomatu													
											 | 
									
										
												450,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												04.03.2025											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Branislav Hečko											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ Podolie											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												05.03.2025											 | 
									
										
												07.03.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												f-51/2025													
											 | 
									
													
										
												učebnice													
											 | 
									
										
												15,42											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												03.03.2025											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Indícia s.r.o.											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ Podolie											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												05.03.2025											 | 
									
										
												07.03.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												f-50/2025													
											 | 
									
													
										
												klzáky na stoly a stoličky													
											 | 
									
										
												120,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												ZSPo-2025/1-011													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												27.02.2025											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Daffer spol. s r.o.											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ Podolie											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												27.02.2025											 | 
									
										
												27.02.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												f-49/2025													
											 | 
									
													
										
												reflexné bezpečnostné prvky													
											 | 
									
										
												130,50											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												ZSPo-2025/1-011													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												27.02.2025											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												SOLEDO s.r.o.											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ Podolie											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												26.02.2025											 | 
									
										
												27.02.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												f-48/2025													
											 | 
									
													
										
												papierové utierky													
											 | 
									
										
												126,08											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												ZSPo-2025/1-010													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												24.02.2025											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												EXACT Invest s.r.o. / HUMED /											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ Podolie											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												24.02.2025											 | 
									
										
												24.02.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												F.Sj.033/2025													
											 | 
									
													
										
												ovocie, zelenina													
											 | 
									
										
												111,23											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												07.02.2025											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Duna Fruit s.r.o.											 | 
									
										
												Zš s Mš Podolie											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												20.02.2025											 | 
									
										
												20.02.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												F.Sj.032/2025													
											 | 
									
													
										
												potraviny													
											 | 
									
										
												195,07											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												06.02.2025											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Bidfood											 | 
									
										
												Zš s Mš Podolie											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												20.02.2025											 | 
									
										
												20.02.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												F.Sj.030/2025													
											 | 
									
													
										
												ovocie, zelenina													
											 | 
									
										
												142,96											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												04.02.2025											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Duna Fruit s.r.o.											 | 
									
										
												Zš s Mš Podolie											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												20.02.2025											 | 
									
										
												20.02.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												F.Sj.031/2025													
											 | 
									
													
										
												potraviny													
											 | 
									
										
												326,64											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												05.02.2025											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Mabonex Slovakia spol.s.r.o.											 | 
									
										
												Zš s Mš Podolie											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												20.02.2025											 | 
									
										
												20.02.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												F.Sj.029/2025													
											 | 
									
													
										
												potraviny													
											 | 
									
										
												346,30											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												03.02.2025											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Mabonex Slovakia spol.s.r.o.											 | 
									
										
												Zš s Mš Podolie											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												20.02.2025											 | 
									
										
												20.02.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												F.Sj.028/2025													
											 | 
									
													
										
												ovocie, zelenina													
											 | 
									
										
												65,79											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												03.02.2025											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Mabonex Slovakia spol.s.r.o.											 | 
									
										
												Zš s Mš Podolie											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												20.02.2025											 | 
									
										
												20.02.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												f-43/2025													
											 | 
									
													
										
												Mobil , internet													
											 | 
									
										
												47,16											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												zmluva z 31.1.2012 2.11.2020													
											 | 
									
										
												18.02.2025											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Slovak Telekom, a.s.											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ Podolie											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												19.02.2025											 | 
									
										
												19.02.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												f-45/2025													
											 | 
									
													
										
												ovocie													
											 | 
									
										
												71,16											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												19.02.2025											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Duna Fruit s.r.o.											 | 
									
										
												Zš s Mš Podolie											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												19.02.2025											 | 
									
										
												19.02.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												f-46/2025													
											 | 
									
													
										
												florbalové hokejky													
											 | 
									
										
												142,56											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												ZSPo-2025/1-009													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												21.02.2025											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Necy s.r.o.											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ Podolie											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												19.02.2025											 | 
									
										
												24.02.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												f-47/2025													
											 | 
									
													
										
												florbalové bránky													
											 | 
									
										
												92,50											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												ZSPo-2025/1-008													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												21.02.2025											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Necy s.r.o.											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ Podolie											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												19.02.2025											 | 
									
										
												24.02.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												F.Sj.024/2025													
											 | 
									
													
										
												mäso													
											 | 
									
										
												2 186,77											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												31.01.2025											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Mäso-údeniny Jozef Budiač											 | 
									
										
												Zš s Mš Podolie											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												18.02.2025											 | 
									
										
												18.02.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												f-44/2025													
											 | 
									
													
										
												ovocie													
											 | 
									
										
												77,31											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												18.02.2025											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Duna Fruit s.r.o.											 | 
									
										
												Zš s Mš Podolie											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												18.02.2025											 | 
									
										
												18.02.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												f-40/2025													
											 | 
									
													
										
												Hygienické potreby ŠKD													
											 | 
									
										
												33,51											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												14.02.2025											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												ILLE-Papier-Service SK s.r.o.											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ Podolie											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												14.02.2025											 | 
									
										
												14.02.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												f-41/2025													
											 | 
									
													
										
												Hygienické potreby ŠJ													
											 | 
									
										
												77,02											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												14.02.2025											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												ILLE-Papier-Service SK s.r.o.											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ Podolie											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												14.02.2025											 | 
									
										
												14.02.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												f-42/2025													
											 | 
									
													
										
												ovocie													
											 | 
									
										
												112,22											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												14.02.2025											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Duna Fruit s.r.o.											 | 
									
										
												Zš s Mš Podolie											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												14.02.2025											 | 
									
										
												14.02.2025											 |